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- 000 01363nam0 2200289 450
- 010 __ |a 978-7-5685-3170-2 |d CNY48.00
- 100 __ |a 20220304d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 行政事业单位内部控制与内部审计研究 |A xing zheng shi ye dan wei nei bu kong zhi yu nei bu shen ji yan jiu |f 周守亮著
- 210 __ |a 大连 |c 大连理工大学出版社 |d 2021.10
- 215 __ |a 205页 |c 图 |d 26cm
- 330 __ |a 本书根据《行政事业单位内部控制规范》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会 (2015) 24号)(以下简称《指导意见》) 要求, 依据行政事业单位内部控制运行与评价的实践经验, 分析并提出行政事业单位内部控制体系建设的相关政策法规、制度规范、流程标准等内容。同时, 从内部审计的视角出发, 明确行政事业单位内部控制监督评价的机制设计与落地执行。本书有助于进一步规范行政事业单位内部控制体系运行, 进而为促进国家治理能力现代化提供支撑。
- 510 1_ |a Research on internal control and audit of administrative institutions |z eng
- 606 0_ |a 行政事业单位 |A xing zheng shi ye dan wei |x 内部审计 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 周守亮 |A zhou shou liang |4 著
- 801 _0 |a CN |b 上海新华 |c 20220304
- 905 __ |a WXCSXY |d F239/227